12月17日至18日,省质检院顺利完成本年度管理体系内部审核工作。此次内审工作由53位内审员分为6个内审小组,依据省质检院第十版体系文件、《检测和校准实验室能力认可准则》、准则在相关领域的应用说明以及适用的法律法规、标准等要求,对院本部、高新分部及草堂分部所涉及的全部要素和部门进行审核。
为确保工作有序开展,质量技术部根据各部门涉及的不同审核要素和条款,有针对性地分别编制了20个内审检查表。同时,依据各检测部门涉及的CNAS专业检测领域的应用说明,编制了相应的12个专业领域检查表,供不同部门分别使用,便于内审员能够更加直观、准确地识别所审核部门对应的审核要素和审核条款,实际效果显著。
经过两天的辛勤工作,内审员们按计划顺利完成了内部现场审查。末次会上,各组组长汇报了审核的实施过程和各个部门存在的问题。质量负责人对内审工作进行了梳理和总结,指出本次内审提出的不符合项均为体系运行中存在的问题,未发现文件性不符合和体系运行区域性、系统性的缺陷,认为院质量管理体系运行基本有效。对开具的25条一般不符合项,要按要求及时整改到位。
省质检院要求各部门要进一步强化组织领导,统筹推进,明确责任分工,以本次内审为契机,不断加强内部管理,提升质量管理能力,使院管理体系更加有效、健康、可持续运行。
(省质检院供稿)
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